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2019年部门预算公开

2021-04-23 00:04:00

                     金额单位:
编制单位:九江市中医院2019年度                                          公开01表
单位名称九江市中医院
单位负责人龚敏勇
财务负责人王敬
填表人杜珍莹
电话号码(区号)0792
电话号码8188818
分机号
单位地址九江市濂溪区德化路555号
组织机构代码(各级技术监督局核发)491420615
邮政编码332000
财政预算代码501010
单位预算级次二级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)濂溪区
单位基本性质财政补助事业单位
单位执行会计制度政府会计制度
预算管理级次地(市)级
隶属关系九江市
部门标识代码国家卫生健康委员会
国民经济行业分类卫生
新报因素连续上报
上年代码4914206150
报表类型单户表
备用码
统一社会信用代码12360400491420615W
备用码一
备用码二
事业单位改革分类暂未明确类别

收入支出决算总表
金额单位:元
编制单位:九江市中医院2019年度公开01表
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
    3    6
一、一般公共预算财政拨款收入133,162,000.00一、一般公共服务支出3170,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出320.00
三、上级补助收入36,300,000.00三、国防支出330.00
四、事业收入4389,081,690.19四、公共安全支出340.00
五、经营收入50.00五、教育支出350.00
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出360.00
七、其他收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出370.00
8八、社会保障和就业支出384,362,700.00
9九、卫生健康支出39403,403,654.52
10十、节能环保支出400.00
11十一、城乡社区支出410.00
12十二、农林水支出420.00
13十三、交通运输支出430.00
14十四、资源勘探信息等支出440.00
15十五、商业服务业等支出450.00
16十六、金融支出460.00
17十七、援助其他地区支出470.00
18十八、自然资源海洋气象等支出480.00
19十九、住房保障支出491,788,300.00
20二十、粮油物资储备支出500.00
21二十一、灾害防治及应急管理支出510.00
22二十二、其他支出520.00
23二十三、债务还本支出530.00
24二十四、债务付息支出540.00
2555
本年收入合计26428,543,690.19本年支出合计56409,624,654.52
  用事业基金弥补收支差额270.00  结余分配                 5718,917,749.08
  年初结转和结余283,393,813.41  年末结转和结余                                583,395,100.00
29                             59
总计30431,937,503.60总计60431,937,503.60
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
金额单位:元
编制单位:九江市中医院2019年度公开02表
    本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称小计其中:教育收费
栏次12345678
合计428,543,690.1933,162,000.006,300,000.00389,081,690.190.000.000.000.00
201一般公共服务支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.00
20132组织事务100,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.00
2013299  其他组织事务支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出500,000.00500,000.000.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发500,000.00500,000.000.000.000.000.000.000.00
2060402  应用技术研究与开发500,000.00500,000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出4,362,700.004,362,700.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休4,362,700.004,362,700.000.000.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休191,500.00191,500.000.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2,978,900.002,978,900.000.000.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出1,192,300.001,192,300.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出421,792,690.1926,411,000.006,300,000.00389,081,690.190.000.000.000.00
21001卫生健康管理事务20,000.0020,000.000.000.000.000.000.000.00
2100199  其他卫生健康管理事务支出20,000.0020,000.000.000.000.000.000.000.00
21002公立医院420,120,390.1924,738,700.006,300,000.00389,081,690.190.000.000.000.00
2100202  中医(民族)医院413,472,790.1918,091,100.006,300,000.00389,081,690.190.000.000.000.00
2100299  其他公立医院支出6,647,600.006,647,600.000.000.000.000.000.000.00
21006中医药60,000.0060,000.000.000.000.000.000.000.00
2100699  其他中医药支出60,000.0060,000.000.000.000.000.000.000.00
21007计划生育事务400,000.00400,000.000.000.000.000.000.000.00
2100799  其他计划生育事务支出400,000.00400,000.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗1,192,300.001,192,300.000.000.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗1,192,300.001,192,300.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出1,788,300.001,788,300.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出1,788,300.001,788,300.000.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金1,788,300.001,788,300.000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
金额单位:元
编制单位:九江市中医院2019年度公开03表
    本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计409,624,654.52404,658,341.114,966,313.410.000.000.00
201一般公共服务支出70,000.000.0070,000.000.000.000.00
20132组织事务70,000.000.0070,000.000.000.000.00
2013299  其他组织事务支出70,000.000.0070,000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出4,362,700.004,362,700.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休4,362,700.004,362,700.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休191,500.00191,500.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2,978,900.002,978,900.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出1,192,300.001,192,300.000.000.000.000.00
210卫生健康支出403,403,654.52398,507,341.114,896,313.410.000.000.00
21001卫生健康管理事务20,000.000.0020,000.000.000.000.00
2100199  其他卫生健康管理事务支出20,000.000.0020,000.000.000.000.00
21002公立医院401,694,154.52397,315,041.114,379,113.410.000.000.00
2100202  中医(民族)医院394,555,041.11394,555,041.110.000.000.000.00
2100299  其他公立医院支出7,139,113.412,760,000.004,379,113.410.000.000.00
21006中医药497,200.000.00497,200.000.000.000.00
2100601  中医(民族医)药专项437,200.000.00437,200.000.000.000.00
2100699  其他中医药支出60,000.000.0060,000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗1,192,300.001,192,300.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗1,192,300.001,192,300.000.000.000.000.00
221住房保障支出1,788,300.001,788,300.000.000.000.000.00
22102住房改革支出1,788,300.001,788,300.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金1,788,300.001,788,300.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
金额单位:元
编制单位:九江市中医院2019年度公开04表
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
    3    101112
一、一般公共预算财政拨款133,162,000.00一、一般公共服务支出3170,000.0070,000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00
3三、国防支出330.000.000.00
4四、公共安全支出340.000.000.00
5五、教育支出350.000.000.00
6六、科学技术支出360.000.000.00
7七、文化旅游体育与传媒支出370.000.000.00
8八、社会保障和就业支出384,362,700.004,362,700.000.00
9九、卫生健康支出3926,939,713.4126,939,713.410.00
10十、节能环保支出400.000.000.00
11十一、城乡社区支出410.000.000.00
12十二、农林水支出420.000.000.00
13十三、交通运输支出430.000.000.00
14十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00
15十五、商业服务业等支出450.000.000.00
16十六、金融支出460.000.000.00
17十七、援助其他地区支出470.000.000.00
18十八、自然资源海洋气象等支出480.000.000.00
19十九、住房保障支出491,788,300.001,788,300.000.00
20二十、粮油物资储备支出500.000.000.00
21二十一、灾害防治及应急管理支出510.000.000.00
22二十二、其他支出520.000.000.00
23二十三、债务还本支出530.000.000.00
24二十四、债务付息支出540.000.000.00
2555
本年收入合计2633,162,000.00本年支出合计5633,160,713.4133,160,713.410.00
年初财政拨款结转和结余273,393,813.41年末财政拨款结转和结余573,395,100.003,395,100.000.00
一、一般公共预算财政拨款283,393,813.4158
二、政府性基金预算财政拨款290.0059
总计3036,555,813.41总计6036,555,813.4136,555,813.410.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:元
编制单位:九江市中医院2019年度公开05表 
    本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计33,160,713.4128,194,400.004,966,313.41
201一般公共服务支出70,000.000.0070,000.00
20132组织事务70,000.000.0070,000.00
2013299  其他组织事务支出70,000.000.0070,000.00
208社会保障和就业支出4,362,700.004,362,700.000.00
20805行政事业单位离退休4,362,700.004,362,700.000.00
2080502  事业单位离退休191,500.00191,500.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出2,978,900.002,978,900.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出1,192,300.001,192,300.000.00
210卫生健康支出26,939,713.4122,043,400.004,896,313.41
21001卫生健康管理事务20,000.000.0020,000.00
2100199  其他卫生健康管理事务支出20,000.000.0020,000.00
21002公立医院25,230,213.4120,851,100.004,379,113.41
2100202  中医(民族)医院18,091,100.0018,091,100.000.00
2100299  其他公立医院支出7,139,113.412,760,000.004,379,113.41
21006中医药497,200.000.00497,200.00
2100601  中医(民族医)药专项437,200.000.00437,200.00
2100699  其他中医药支出60,000.000.0060,000.00
21011行政事业单位医疗1,192,300.001,192,300.000.00
2101102  事业单位医疗1,192,300.001,192,300.000.00
221住房保障支出1,788,300.001,788,300.000.00
22102住房改革支出1,788,300.001,788,300.000.00
2210201  住房公积金1,788,300.001,788,300.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:元
编制单位:九江市中医院2019年度公开06表
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出25,242,900.00302商品和服务支出2,760,000.00307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资18,091,100.0030201  办公费0.0030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴0.0030202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.0030703  国内债务发行费用0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0030704  国外债务发行费用0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.00310资本性支出0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费2,978,900.0030206  电费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30109  职业年金缴费1,192,300.0030207  邮电费0.0031002  办公设备购置0.00
30110  职工基本医疗保险缴费1,192,300.0030208  取暖费0.0031003  专用设备购置0.00
30111  公务员医疗补助缴款0.0030209  物业管理费0.0031005  基础设施建设0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费0.0031006  大型修缮0.00
30113  住房公积金1,788,300.0030212  因公出国(境)费用0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031008  物资储备0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031009  土地补偿0.00
303对个人和家庭的补助191,500.0030215  会议费0.0031010  安置补助0.00
30301  离休费49,000.0030216  培训费0.00310111  地上附着物和青苗补偿0.00
30302  退休费142,500.0030217  公务接待费0.0031012  拆迁补偿0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费2,760,000.0031013  公务用车购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30305  生活补贴0.0030225  专用燃料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031022  无形资产购置0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0031099  其他资本性支出0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.00312对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0031201  资本金注入0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.0031204  费用补贴0.00
30240  税金及附加费用0.0031205  利息补贴0.00
30299  其他商品和服务支出0.0031299  其他对企业补助0.00
399其他支出0.00
39906  赠与0.00
39907  国家赔偿费用支出0.00
39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
39999  其他支出0.00
人员经费合计25,434,400.00公用支出合计2,760,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位:元
编制单位:九江市中医院2019年度公开07表
项目栏次年初预算数决算数
行次12
一、“三公”经费支出1
  1.因公出国(境)费2
  2.公务用车购置及运行维护费3
    (1)公务用车购置费4
    (2)公务用车运行维护费5
  3.公务接待费6
    (1)国内接待费7
         其中:外事接待费8
    (2)国(境)外接待费9
二、相关统计数10--
  1.因公出国(境)团组数(个)11-
  2.因公出国(境)人次数(人)12-
  3.公务用车购置数(辆)13-
  4.公务用车保有量(辆)14-
  5.国内公务接待批次(个)15-
    其中:外事接待批次(个)16-
  6.国内公务接待人次(人)17-
    其中:外事接待人次(人)18-
  7.国(境)外公务接待批次(个)19-
  8.国(境)外公务接待人次(人)20-
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:元
编制单位:九江市中医院2019年度公开08表
    年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资产占用情况表
单位:台、辆、套
编制单位:九江市中医院2019年度公开09表
  栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)17
  1.副部(省)级及以上领导用车20
  2.主要领导干部用车30
  3.机要通信用车40
  4.应急保障用车50
  5.执法执勤用车60
  6.特种专业技术用车76
  7.离退休干部用车80
  8.其他用车91
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)102
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)1121